預(yù)算管理是企業(yè)制定未來發(fā)展相關(guān)經(jīng)營活動的重要手段。朗坤基于多年項目積累,打造出一套全面的預(yù)算體系,能夠根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標,將未來可能進行的一系列經(jīng)營活動所需的財務(wù)和非財務(wù)的資源進行合理的分配,使企業(yè)的經(jīng)營、投資、發(fā)展在一定的標準范圍內(nèi)進行,對執(zhí)行過程進行全面的監(jiān)督、把控及科學(xué)的分析評價,并將分析結(jié)果上報給企業(yè)管理層,由企業(yè)管理層對企業(yè)的經(jīng)營活動進行干預(yù)與調(diào)整。
推進戰(zhàn)略目標管理
為績效管理提供依據(jù)
強化過程與成本監(jiān)控
加強內(nèi)部聯(lián)動與落實
圖 打造全面預(yù)算體系,實現(xiàn)各項經(jīng)營業(yè)務(wù)事前預(yù)控、事中控制、事后分析
以企業(yè)戰(zhàn)略為起點,豐富預(yù)算的廣度和深度:以戰(zhàn)略管理為起點編制企業(yè)的預(yù)算計劃,通過預(yù)算指標的具體落實,促進企業(yè)完善自身管理體系以確保運營狀況和企業(yè)戰(zhàn)略目標的一致性,并將預(yù)算管理貫穿企業(yè)運營整體過程中,進而促進企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn);
識別價值驅(qū)動因素,優(yōu)化預(yù)算指標群:深入分析成本動因和價值驅(qū)動因素,對預(yù)算指標類型進行重分類,結(jié)合目前公司所處經(jīng)營階段,引導(dǎo)企業(yè)關(guān)注經(jīng)營質(zhì)量、提升經(jīng)濟效益以及股東回報;
信息化下數(shù)據(jù)共享,實現(xiàn)業(yè)財融合:以資產(chǎn)管理為載體,以工程全過程的財務(wù)管理常態(tài)化為手段,以全面預(yù)算管理為切入點,創(chuàng)新財務(wù)稽核手段,建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制,梳理內(nèi)部管理流程,構(gòu)筑全業(yè)務(wù)、全過程的管理;
細化預(yù)算差異分析,優(yōu)化資源配置:自動生成半年、月度經(jīng)濟活動分析報告,開展預(yù)算差異分析,識別阻礙經(jīng)營目標實現(xiàn)的問題,在差異原因分析的基礎(chǔ)上擬定增收節(jié)支方案,從而對經(jīng)濟活動及其資源耗用實施控制,減少資源浪費,達到降本增效的目的。
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